05/05/2021
元大金控代子公司元大投信公告取得非簽證會計師出具內部控制制度專案審查報告
- 取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:2021/05/05
- 委請會計師執行內部控制專案審查日期:2020/11/01~2021/01/22
- 委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理委員會110年5月4日金管
證期字第1100333932號函辦理。 - 申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:2021/05/05
- 意見類型:內部控制制度設計及執行均可維持有效性。
- 其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。