05/05/2021
元大金控代子公司元大投信公告取得非签证会计师出具内部控制制度项目审查报告
- 取得会计师「内部控制项目审查报告」日期:2021/05/05
- 委请会计师运行内部控制项目审查日期:2020/11/01~2021/01/22
- 委请会计师运行内部控制项目审查之缘由:依据金融监督管理委员会110年5月4日金管
证期字第1100333932号函办理。 - 申报公告「内部控制项目审查报告」内容之日期:2021/05/05
- 意见类型:内部控制制度设计及运行均可维持有效性。
- 其他应叙明事项(内部控制项目审查报告全文请至公开信息观测站查阅,路径为:公司
治理/内部控制专区/内部控制审查报告):无。